![]() |
#1 |
Пользователь
![]() Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 15
Благодарности: 1
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
![]()
В 2007г п/п подписан Договор на постройку ОС, по Договору п/п выступает как ДОЛЬЩИК, оплаченна не хилая сумма, в 2008г. подписан Доп. соглашение тоже не мало денег. Из закрывающих документов акт о вводе в эксплуатацию между подрядчиком и заказчиком (не п/п ДОЛЬЩИК) его в этом акте нет вообще и акт который нигде не пройдет меду подрядчиком и п/п ДОЛЬЩИК, что по основному договру деньги оплатили все. Вопрос такой как быть бух-ии, ведь на баланс ОС взять нельзя оно числиться за заказчиком, использовали счет 97, чтобы сумма списавалась равномерно каждый месяц, правильно это или нет и что еще нужно сделать, чтобы документально зафиксировать это
![]() |
В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях