Двухдневный семинар:
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ:
актуальные практические вопросы и судебная практика
/Москва, 11 – 12 апреля 2011г./
Особенности:
Настоящий семинар посвящен анализу наиболее актуальных вопросов практики применения мер налогового контроля и ведения налоговых споров в судах. В ходе семинара разбирается последняя судебная практика по налоговым спорам, даются практические рекомендации и анализируются типичные ошибки.
Целевая аудитория:
Юристы, работающие в сфере налогового права и ведущие налоговые споры, налоговые адвокаты.
Семинар проводят и на Ваши вопросы отвечают:- Щекин Д.М. – к.ю.н., старший партнер Юридической компании «Пепеляев Групп»;
- Зарипов В.М. – руководитель аналитической службы Юридической компании «Пепеляев Групп»;
- Цветков И.В. – д.ю.н., судья в отставке, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова;
- Карпова Г.А. – к.ю.н., судья Арбитражного суда г.Москвы и другие.
Программа семинара:
1. Современная практика налогового администрирования.
Налоговый контроль: правовые принципы мероприятий налогового контроля, особенности проведения и оформления результатов камеральных и выездных проверок. Типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками при проведении налоговых проверок. Анализ типичных процедурных нарушений, допускаемых налоговым органом, и оценка их правового значения.
2. Порядок истребования и предоставления документов.
Обжалование требований налоговых органов о предоставлении документов. Составление сводных аналитических таблиц документов для налоговых органов. Допросы налоговыми органами должностных лиц компаний и дача пояснений по исчислении и уплате налогов. Проведение налоговыми органами экспертиз и привлечение оценщиков (в том числе для определения рыночных цен на товары, работы, услуги).
3. Защита прав налогоплательщиков при работе с актом проверки.
Заявление переплат по налогам в возражениях на акт проверки. Предоставление дополнительных документов с возражениями на акт проверки. Заявление требования о дополнительных мероприятиях налогового контроля.
4. Рекомендации по защите прав налогоплательщика при проведении налоговых проверок.
Порядок и перспективы обжалования действий налоговых органов во внесудебном порядке. Процедура обязательного досудебного обжалования решений налоговых органов.
5. Особенности расчета сроков на предоставление документов, выставление требования и взыскание налогов, а также сроков привлечения налогоплательщика к ответственности. Значение соблюдения сроков при проверке законности действий налоговых органов.
6. Особенности привлечения налогоплательщика к ответственности за налоговое правонарушение, начисления и оспаривания штрафов и пени. Порядок привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Судебно-арбитражная практика применения норм об ответственности за нарушения налогового законодательства.
7. Процессуальные особенности рассмотрения налоговых споров в арбитражных судах.
Применение АПК РФ при производстве дел о взыскании налогов и обжаловании действий и актов налоговых органов. Возмещение расходов на представителей и иных судебных расходов и их значение.
8. Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах.
Особенности подготовки судебных документов по налоговым спорам. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров. Обжалование решений и требований по уплате налога. Получение обеспечительных мер и недопущение необоснованного взыскания налогов. Структурирование доводов налогоплательщика в заявлении в арбитражный суд, приложение документов и ссылки на судебную практику. Специфика подготовки к предварительному и основному судебному заседанию.
9. Методики эффективного предоставления в суде доказательств и работы с материалами дела.
Убедительное выступление в судебном заседании. Предоставление пояснений в графическом виде. Специфика ведения налоговых споров в суде апелляционной и кассационной инстанции. Использование метода боковых судебных процессов и института вновь открывшихся обстоятельств.
10. Актуальные практические вопросы использования «прецедентной» судебной практики ВАС РФ при рассмотрении налоговых споров: механизмы эффективного использования «прецедентов» в судебном процессе, обратная сила «прецедентов» и др.
11. Анализ последней судебно-арбитражной практики рассмотрения налоговых споров.
Стоимость участия в семинаре - 17 900 рублей 00 коп. (НДС не облагается).
Условия участия в семинарах и конференциях
Место проведения. Семинар проводится в конференц-зале гостиницы Российской академии наук «Академическая» по адресу: г. Москва, Донская ул., д.1 (Проезд до ст. м. Октябрьская - радиальная, далее – 5 минут пешком).
Стоимость. Стоимость участия в семинаре включает обеды в ресторане, кофе-брейки, обеспечение нормативно-методическими материалами.
Условия оплаты. Оплата участия производится на основании выставляемых счетов. НДС не облагается. При оплате участия двух и более слушателей на одном семинаре или одного - на двух и более семинарах предоставляется 5% скидка.
Регистрация и открытие. При регистрации необходимо иметь копию платежного поручения об оплате. О точном времени регистрации прибывших слушателей и открытия семинара следует уточнять за неделю до начала семинара.
Размещение. Стоимость проживания в гостинице в цену не входит. Для бронирования номера участники могут воспользоваться услугами специализированного туристического агентства (
http://www.m-logos.ru/hotels/)
«Закония» в соц. сетях